输入付款单。 13日,收到Q公司开具的专用发票一张,商品为U产品,数量4件,单价200元,增值税率17%,款已付。
将已审核的转账凭证全部记账。
审核已填制的所有记账凭证。
填制记账凭证。21日,购买办公用品共600元,用现金支付。付款凭证:摘要:购买用品借:管理费用(6602) 贷:库存现金(1001)
对本账套1月份进行结账。
查询销售部工资汇总表。
增加操作员。 编号:133,密码:l33,姓名:庚,所属部门:会计部。
新增工资类别。 类别号:03,类别名称:一般人员。
设置会计科目。 将“其他应付款”修改为“供应商往来”辅助核算的会计科目。
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别。
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