将所有已审核转账凭证记账。
将客户为“B公司”、金额为2 000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
修改工资类别“正式人员”为“非正式人员”。
增加现金流量目录。 编码:06,名称:资金回拢。
输入“其他应收款”科目的期初余额。 供应商:x公司,方向:借,金额:40 000。
设置供应商档案。 供应商编码:01,供应商名称:Q公司,供应商简称:Q。
增加地区。 编号:07,名称:鲁中地区。
设置付款条件。 编码:11 付款条件:2/10,1/20,n/40
指定现金科目为库存现金。
设置工资类别。 类别号:04,类别名称:工作人员。
建立人员档案。 人员编码:201 人员姓名:丙 部门名称:采购部
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